Orden de Compra. Nº3810-1592-AG25 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RECAMBIO EN CAMION ALJIBE N° 3, PPU JT VJ 40, TAMBORES DE FRENO, BALATAS Y EMBALATADO DE PATINES, SOLICITUD N° 1532/25 DO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1592-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RECAMBIO EN CAMION ALJIBE N° 3, PPU JT VJ 40, TAMBORES DE FRENO, BALATAS Y EMBALATADO DE PATINES, SOLICITUD N° 1532/25 DO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 181830
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviciosmecanicosmarcelopozo
Razón Social MARCELO ANTONIO POZO PULGAR
R.U.T. 11.555.067-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal serviciosmecanicosmarcelopozo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos4UnidadTAMBORES DE FRENO HYUNDAI HD 78  $ 188.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.800 $ 752.800
20102305
Vehículos de servicio1UnidadUNIDAD DE EMBALATADO DE PATINES  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
20102305
Vehículos de servicio2JuegoJUEGOS DE BALATAS  $ 72.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.200
Total Neto $ 957.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.830
TOTAL OC $ 1.138.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.555.067-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.