Orden de Compra. Nº
3810-1609-SE20
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ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PROGRAMA SENDA P
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1609-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PROGRAMA SENDA P
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
32484,49
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
4
Caja
CAJAS CORCHETES 26/6
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
44101707
Corcheteras
4
Unidad
CORCHETERAS
$ 4.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
44121708
Marcadores
15
Unidad
DESTACADORES
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.735
$ 6.735
44121707
Lápices de colores
10
Unidad
SHARPIE COLOR NEGRO
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad
BARRAS SILICONAS (12 U)
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
20
Unidad
CORRECTORES DE CINTA BIC
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.820
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.960
$ 29.960
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.480
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Rollo
CINTAS ADHESIVAS
$ 228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
CINTAS MASKING TAPE
$ 1.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.690
$ 16.690
44121505
Sobres especiales
100
Saco
SOBRES OFICIO TIPO SACO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
Total Neto
$ 170.971
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.484
TOTAL OC
$ 203.455
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.