Orden de Compra. Nº3810-1618-SE13 "ADQUISICION MATERIALES ASEO DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1618-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ASEO DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22081,42
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3Unidad no definida03 MANGAS DE BOLSA CAMISETA  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
14111703
Toallas de papel48Unidad48 TOALLAS DE PAPEL SIMILAR NOVA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
12141901
Cloro Cl50Unidad50 PATILLAS DE BAÑO  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad24 LIMPIADOR MULTIUSO SIMILAR CIF  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.128 $ 28.128
47131618
Mopas húmedas20Unidad20 TRAPEROS PARA PISO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad24 DETERGENTE EN POLVO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.936
39101601
ampolletas halógenas12Unidad12 AMPOLLETAS DE 75 WATTS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
Total Neto $ 116.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.081
TOTAL OC $ 138.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.