Orden de Compra. Nº
3810-1618-SE24
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SERVICIO DE TRASLADO A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTROS, CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS Y LAS PERSONAS MAYORES DE DISTINTOS SECTORES RURALES DE NUESTRA COMUNA, PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD “BIENESTAR DORADO”, LA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 30 DE AG
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1618-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE TRASLADO A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTROS, CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS Y LAS PERSONAS MAYORES DE DISTINTOS SECTORES RURALES DE NUESTRA COMUNA, PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD “BIENESTAR DORADO”, LA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 30 DE AG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-54-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carlos Del Pino Lizana
Razón Social
CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T.
10.440.566-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141604
Servicios de transporte
135
Unidad no definida
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: POSTA RURAL DE CÓGUIL Y SEDE COMUNITARIA DE CARDONAL DE PANILONCO HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.360
$ 207.360
81141604
Servicios de transporte
52
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: SEDE CLUB DE ADULTO MAYOR CÁHUIL, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.872
$ 79.872
81141604
Servicios de transporte
46
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: GARITA VILLA ESPERANZA, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.104
$ 47.104
81141604
Servicios de transporte
77
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: CRUCE DE PAÑUL Y SEDE COMUNITARIA BARRANCAS, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.272
$ 118.272
81141604
Servicios de transporte
67
Unidad no definida
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: SEDE COMUNITARIA PAÑUL, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.912
$ 102.912
81141604
Servicios de transporte
110
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: ESTERO EL MAQUI Y CAPILLA ALTO RAMÍREZ, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.640
$ 112.640
81141604
Servicios de transporte
102
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: GARITA ESPINILLO, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.448
$ 104.448
81141604
Servicios de transporte
96
Unidad
RECORRIDO DEL SERVICIO A CONTRATAR: CAPILLA DE LA AGUADA, HASTA TEATRO PISTA MUNICIPAL Y VICEVERSA. DÍA: VIERNES 30 DE AGOSTO. HORARIO: SE REQUIERE QUE EL BUS INICIE SU RECORRIDO DESDE EL MUNICIPIO A LAS 18:30 HRS.
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.776
$ 127.776
Total Neto
$ 900.384
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 900.384
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.