Orden de Compra. Nº3810-1629-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACIONES URBANO Y RURAL, ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1681/23, DOE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1629-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACIONES URBANO Y RURAL, ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1681/23, DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.315. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 467353,45
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro100UnidadFIERRO 12MM X 6M ESTRIADO  $ 8.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.900 $ 867.900
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 2"  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.100 $ 102.100
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2"  $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.650 $ 127.650
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCHAPA SOBREPUESTA  $ 19.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.995 $ 96.995
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 3"  $ 3.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.700 $ 178.700
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCO PULIDORES LIJA CON VELCRO NRO 120  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105 $ 5.105
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCOS PULIDORES LIJA CON VELCRO NRO 80  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105 $ 5.105
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO LIJA 4" (100-120)  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
23131507
Tela para lijar100UnidadLIJA FIERRO 100 X PLIEGO  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.600 $ 76.600
23131507
Tela para lijar100UnidadLIJA MADERA N°100 X PLIEGO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 5"  $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.200 $ 204.200
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"  $ 5.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.250 $ 255.250
27112125
Alicates de punta redonda10UnidadALICATE UNIVERSAL  $ 5.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.030 $ 50.030
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 4"  $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.200 $ 204.200
60124412
Alambre de percusión galvanizado50kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 18  $ 3.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.100 $ 199.100
Total Neto $ 2.459.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.353
TOTAL OC $ 2.927.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.