Orden de Compra. Nº
3810-1629-SE23
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACIONES URBANO Y RURAL, ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1681/23, DOE
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1629-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACIONES URBANO Y RURAL, ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1681/23, DOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.315. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
467353,45
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social
MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T.
18.040.351-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
100
Unidad
FIERRO 12MM X 6M ESTRIADO
$ 8.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 867.900
$ 867.900
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 2"
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.100
$ 102.100
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2"
$ 2.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.650
$ 127.650
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad
CHAPA SOBREPUESTA
$ 19.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.995
$ 96.995
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 3"
$ 3.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.700
$ 178.700
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCO PULIDORES LIJA CON VELCRO NRO 120
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.105
$ 5.105
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCOS PULIDORES LIJA CON VELCRO NRO 80
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.105
$ 5.105
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO LIJA 4" (100-120)
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.420
$ 20.420
23131507
Tela para lijar
100
Unidad
LIJA FIERRO 100 X PLIEGO
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.600
$ 76.600
23131507
Tela para lijar
100
Unidad
LIJA MADERA N°100 X PLIEGO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.400
$ 66.400
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 5"
$ 4.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.200
$ 204.200
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"
$ 5.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.250
$ 255.250
27112125
Alicates de punta redonda
10
Unidad
ALICATE UNIVERSAL
$ 5.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.030
$ 50.030
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 4"
$ 4.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.200
$ 204.200
60124412
Alambre de percusión galvanizado
50
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO 18
$ 3.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.100
$ 199.100
Total Neto
$ 2.459.755
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 467.353
TOTAL OC
$ 2.927.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.