Orden de Compra. Nº
3810-1674-SE15
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ADQUISICION MATERIALES OFICINA FIESTAS PATRIAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1674-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
47982,98
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
40
Unidad
40 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
60141014
Yoyos y emboques
16
Unidad
16 TROMPOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
60141019
Piñatas
8
Bolsa
08 BOLSAS DE BOLITAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica
100
Metro Lineal
100 MTS DE CINTA TRICOLOR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
20 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
12171703
Tintas
9
Unidad
09 TINTAS HP 122 NEGRA
$ 8.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.665
$ 73.665
12171703
Tintas
9
Unidad
09 TINTAS HP 122 COLOR
$ 10.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.900
$ 90.900
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Resma
01 RESMA HOJAS DE COLOR OFICIO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
14111525
Papel multiuso
200
Unidad
200 HOJAS DE OPALINA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
02 PISTOLAS PARA SILICONA
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
20 BARRAS DE SILICONA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 252.542
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.983
TOTAL OC
$ 300.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.