Orden de Compra. Nº
3810-1679-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEMO 40/21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1679-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEMO 40/21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-12-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
22788,79
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
44122103
Corchetes
2
Caja
CAJA DE CORCHETES 26/06
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.236
$ 2.236
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Pack
POST IT
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR EN LAPIZ
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.175
$ 2.175
27112719
Pistola de encolar
3
Unidad
PISTOLA DE SIICONA
$ 2.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.335
$ 7.335
12352310
Siliconas
2
Paquete
SILICONAS
$ 2.745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.490
$ 5.490
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS OFICINA 24CM
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.690
$ 6.690
60123601
Pegamento de purpurina
12
Barra
PEGAMENTO EN BARRA
$ 904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.848
$ 10.848
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad
PLUMON PERMANENTE NEGRO
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.992
$ 3.992
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADOR COLORES SURTIDOS
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.414
$ 3.414
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
HOJAS CARTA
$ 3.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.450
$ 31.450
14111509
Artículos de papelería
5
Resma
HOJAS OFICIO
$ 4.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.125
$ 21.125
31201515
Cintas de papel
8
Rollo
CINTA DE ENMASCARAR 48MM
$ 2.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.928
$ 18.928
Total Neto
$ 119.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.789
TOTAL OC
$ 142.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.