Orden de Compra. Nº3810-1679-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEMO 40/21 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1679-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEMO 40/21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22788,79
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
44122103
Corchetes2CajaCAJA DE CORCHETES 26/06   $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236 $ 2.236
14111530
Notas de papel autoadhesivo2PackPOST IT  $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR EN LAPIZ  $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
27112719
Pistola de encolar3UnidadPISTOLA DE SIICONA  $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.335 $ 7.335
12352310
Siliconas2PaqueteSILICONAS  $ 2.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS OFICINA 24CM  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
60123601
Pegamento de purpurina12BarraPEGAMENTO EN BARRA  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.848 $ 10.848
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADOR COLORES SURTIDOS   $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414 $ 3.414
14111509
Artículos de papelería10ResmaHOJAS CARTA  $ 3.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.450 $ 31.450
14111509
Artículos de papelería5ResmaHOJAS OFICIO   $ 4.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.125 $ 21.125
31201515
Cintas de papel8RolloCINTA DE ENMASCARAR 48MM  $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.928 $ 18.928
Total Neto $ 119.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.789
TOTAL OC $ 142.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.