Orden de Compra. Nº
3810-1694-SE13
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ADQUISICION MATERIALES CELEBRACION NAVIDAD NIÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1694-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES CELEBRACION NAVIDAD NIÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-64-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
5388,5311
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141019
Piñatas
3
Unidad no definida
03 SET DE ADORNOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
60141019
Piñatas
8
Bolsa
08 BOLSAS DE GLOBOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.096
$ 11.096
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad
01 HILO PITILLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
60141019
Piñatas
1
Unidad
01 ESTRELLA ROJA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
39111514
Luces de árboles
1
Unidad
01 JUEGO DE LUCES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
60111408
Ondas o cintas decorativas
10
Unidad
10 GUIRNALDAS PLATEADAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60141019
Piñatas
1
Pack
01 PACK DE CORBATAS DORADAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
60141019
Piñatas
1
Pack
01 PACK DE CORBATAS ROJO DORADO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
60141019
Piñatas
1
Pack
01 PACK DE CORBATAS ROJO DORADO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
13101502
Caucho de Crepé
20
Pliego
20 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Total Neto
$ 28.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.389
TOTAL OC
$ 33.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.