Orden de Compra. Nº3810-1696-SE20 "ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAF MEMO Nº 530 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1696-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAF MEMO Nº 530 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 40380,7
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja50UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350
31161816
Espaciadores y separadores50UnidadSEPARADOR TAMAÑO OFICIO  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
41111604
Reglas10UnidadREGLAS PLASTICAS DE 30 CMS  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS DE 7 MM  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
41122606
Dispensadores de portaobjetos20UnidadDISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA  $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.820 $ 40.820
41111604
Reglas10UnidadREGLA METALICA DE 30 CMS  $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.170 $ 12.170
60123203
Cintas sintéticas50RolloCNTA ADHESIVA 18 MM  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121506
Sobres estándar100SobreSOBRE TAMAÑO OFICIO TIPO SACO  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44121505
Sobres especiales100SobreSOBRE TAMAÑO CARTA TIPO SACO  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Total Neto $ 212.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.381
TOTAL OC $ 252.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.