Orden de Compra. Nº
3810-1696-SE20
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ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAF MEMO Nº 530 DAF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1696-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAF MEMO Nº 530 DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
40380,7
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112404
Caja
50
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.350
$ 60.350
31161816
Espaciadores y separadores
50
Unidad
SEPARADOR TAMAÑO OFICIO
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.500
$ 36.500
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS DE 7 MM
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.940
$ 20.940
41122606
Dispensadores de portaobjetos
20
Unidad
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
$ 2.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.820
$ 40.820
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA METALICA DE 30 CMS
$ 1.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.170
$ 12.170
60123203
Cintas sintéticas
50
Rollo
CNTA ADHESIVA 18 MM
$ 228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121506
Sobres estándar
100
Sobre
SOBRE TAMAÑO OFICIO TIPO SACO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
44121505
Sobres especiales
100
Sobre
SOBRE TAMAÑO CARTA TIPO SACO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 212.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.381
TOTAL OC
$ 252.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.