Orden de Compra. Nº3810-1731-SE20 "ADQUISICION MATERIALES DAF MEMO Nº 537 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1731-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DAF MEMO Nº 537 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 98924,64
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232503
Corrector ortográfico20UnidadCORRECTORES LIQUIDOS  $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44122104
Clips para papel48CajaDOBLE CLIPS DE 19 MM  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
46111502
Minas10UnidadMINAS 0.5 MM  $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.120
46111502
Minas10UnidadMINAS 0.7 MM  $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.070 $ 15.070
27111504
Cuchillos de bolsillo10UnidadCARTONERAS  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
26111702
Pilas alcalinas15UnidadPILAS AA  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadNOTA ADHESIVAS TAMAÑO CUBO TIPO POST IT  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
44122104
Clips para papel48CajaDOBLE CLIPS 15 MM  $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.096
44122104
Clips para papel20UnidadDOBLE CLIPS DE 32 MM  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
14111506
Papel para impresora del ordenador50ResmaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
14111506
Papel para impresora del ordenador50ResmaRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400
31201603
Gomas10UnidadGOMA BORRAR  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
44122017
Carpetas colgantes o accesorios200UnidadCARPETA DE CARTULINA COLORES  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44111509
Portalápiz15UnidadPORTALAPICES  $ 911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.665 $ 13.665
Total Neto $ 520.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.925
TOTAL OC $ 619.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.