Orden de Compra. Nº3810-1746-SE24 "SERVICIO REPARACION PARACHOQUES Y CAMBIO AMPOLLETA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1746-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION PARACHOQUES Y CAMBIO AMPOLLETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-39-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Chépica
Impuesto 60625,01
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadREPARACION PARACHOQUES TRASERO  $ 184.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.320 $ 184.320
31201516
Cinta reflectiva3RolloMETRO CINTA REFLECTANTE  $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.673 $ 11.673
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA FOCO SU 24 V 21W 2 C/P  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
80111613
Mano de obra temporal1UnidadHORA MANO DE OBRA MECANICO DIESEL  $ 46.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
15121509
Aceite de frenos4UnidadLIQUIDO DE FRENOS 237 ML  $ 17.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.452 $ 70.452
Total Neto $ 319.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.625
TOTAL OC $ 379.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.