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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1746-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION PARACHOQUES Y CAMBIO AMPOLLETA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-39-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
60625,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Razón Social |
ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
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R.U.T. |
7.391.803-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | REPARACION PARACHOQUES TRASERO | |
$ 184.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.320
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$ 184.320
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31201516
| Cinta reflectiva | 3 | Rollo | METRO CINTA REFLECTANTE | |
$ 3.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.673
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$ 11.673
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLETA FOCO SU 24 V 21W 2 C/P | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.554
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$ 6.554
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | HORA MANO DE OBRA MECANICO DIESEL | |
$ 46.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.080
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$ 46.080
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15121509
| Aceite de frenos | 4 | Unidad | LIQUIDO DE FRENOS 237 ML | |
$ 17.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.452
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$ 70.452
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Total Neto
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$ 319.079
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.625
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$ 379.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.