Orden de Compra. Nº3810-1790-SE20 "ADQUISICION INSUMOS Y ALIMENTOS PROGRAMA PERSONAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1790-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS Y ALIMENTOS PROGRAMA PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 13385,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2BidónAGUA MINERAL SIN GAS, BIDON DE 5 LTS.  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
50202301
Agua100BotellaAGUA MINERAL DE 1 1/2 LTS SIN GAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50201712
Bebidas de Té2CajaTE LIPTON YELLOW CAJA 100 U.  $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
50201706
Café2TarroCAFE GRANDE TARRO 170 GRS (NESCAFE)  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50202305
Jugo en polvo10LitroJUGO TIPO VIVO SON AZUCAR DE LITRO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181909
Galletas saladas3PaqueteGALLETAS FRAC  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50181909
Galletas saladas3PaqueteGALLETAS DONUTS  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247 $ 2.247
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGALLETAS TRITON  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461
Total Neto $ 70.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.386
TOTAL OC $ 83.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.