Orden de Compra. Nº3810-181-SE25 "SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA, SOLICITUD NRO. 70/25 VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-181-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA, SOLICITUD NRO. 70/25 VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 79965,3
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albahaca & Pimienta Banquetería
Razón Social JOSÉ MANUEL PEÑA GONZÁLEZ
R.U.T. 15.118.405-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Albahaca & Pimienta Banquetería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar30UnidadCEVICHE REINETA CÓCTEL-UNIDAD  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.870 $ 36.870
50192301
Postres preparados20UnidadCREME BRULEE (VASO)-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
50192301
Postres preparados30UnidadBROCHETAS DE CERDO, POLLO O MIXTA (AMBAS CARNES)-UNIDAD  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.440 $ 61.440
50202303
Jugos y néctar concentrados40UnidadJUGO FRUTA NATURAL-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.440 $ 61.440
50121611
Mariscos frescos30UnidadMACHAS PARMESANAS-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50101634
Fruta fresca30UnidadBROCHETAS FRUTAS (SEGUN ESTACION)  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
50181903
Galletas simples saladas30UnidadTAPADITO MECHADA/TOMATE/MAYO-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50192301
Postres preparados20UnidadPOSTRE 3 LECHES (VASO CÓCTEL)-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
50192301
Postres preparados20UnidadPOSTRE MARACUYÁ-PHILADELPHIA (VASO)-UNIDAD  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
50181903
Galletas simples saladas30UnidadTAPADITO JAMÓN SERRANO/QUESO CREMA/TOMATE CHERRY-UNIDAD,  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
Total Neto $ 420.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.965
TOTAL OC $ 500.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.