Orden de Compra. Nº
3810-181-SE25
"
SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA, SOLICITUD NRO. 70/25 VINCULOS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-181-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA, SOLICITUD NRO. 70/25 VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
79965,3
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Albahaca & Pimienta Banquetería
Razón Social
JOSÉ MANUEL PEÑA GONZÁLEZ
R.U.T.
15.118.405-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Albahaca & Pimienta Banquetería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar
30
Unidad
CEVICHE REINETA CÓCTEL-UNIDAD
$ 1.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.870
$ 36.870
50192301
Postres preparados
20
Unidad
CREME BRULEE (VASO)-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.720
$ 30.720
50192301
Postres preparados
30
Unidad
BROCHETAS DE CERDO, POLLO O MIXTA (AMBAS CARNES)-UNIDAD
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.440
$ 61.440
50202303
Jugos y néctar concentrados
40
Unidad
JUGO FRUTA NATURAL-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.440
$ 61.440
50121611
Mariscos frescos
30
Unidad
MACHAS PARMESANAS-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.080
50101634
Fruta fresca
30
Unidad
BROCHETAS FRUTAS (SEGUN ESTACION)
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.720
$ 30.720
50181903
Galletas simples saladas
30
Unidad
TAPADITO MECHADA/TOMATE/MAYO-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.080
50192301
Postres preparados
20
Unidad
POSTRE 3 LECHES (VASO CÓCTEL)-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.720
$ 30.720
50192301
Postres preparados
20
Unidad
POSTRE MARACUYÁ-PHILADELPHIA (VASO)-UNIDAD
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.720
$ 30.720
50181903
Galletas simples saladas
30
Unidad
TAPADITO JAMÓN SERRANO/QUESO CREMA/TOMATE CHERRY-UNIDAD,
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.080
Total Neto
$ 420.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.965
TOTAL OC
$ 500.835
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.