Orden de Compra. Nº3810-1810-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PROGRAMA INSTALACION, DEMARCACION, REPARACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO AÑO 2023, MEMO 396/23, TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1810-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PROGRAMA INSTALACION, DEMARCACION, REPARACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO AÑO 2023, MEMO 396/23, TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.316. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 746871
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección300UnidadCINTAS DE ENMASCARAR DE 48MM  $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.900 $ 765.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices100UnidadDILUYENTES DUCO PIROXINA DE 5 LITROS  $ 22.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.200 $ 2.246.200
31161807
Golillas planas500UnidadGOLILLAS PLANAS 5/16  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
31161601
Pernos de anclaje500UnidadPERNOS HEXAGONAL 5/16X 2.1/2  $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000
31161701
Tuercas de anclaje500UnidadTUERCAS HEXAGONALES 5/16  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
30111504
Morteros50SacoMORTERO SACO DE 25 KILOS  $ 5.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
Total Neto $ 3.930.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.871
TOTAL OC $ 4.677.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.