Orden de Compra. Nº3810-1858-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA RECINTOS MUNICIPALES ENERO DICIEMBRE 2024 SOLICITUD 2145"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1858-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA RECINTOS MUNICIPALES ENERO DICIEMBRE 2024 SOLICITUD 2145
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Chépica
Impuesto 909404,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones100BotellaJABON LIQUIDO   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
12191601
Solventes de alcohol30BotellaALCOHOL GEL 1.000 ML  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.880 $ 122.880
24121801
Latas de aerosol60LataAEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS  $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.740 $ 202.740
47131618
Mopas húmedas150UnidadTRAPERO MICROFIBRA 50X60 CMS  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo150UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.880 $ 122.880
14111703
Toallas de papel120UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 MTS (PARA DISPENSADOR)  $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.800 $ 589.800
14111704
Papel higiénico280UnidadPAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.600 $ 831.600
24111503
Bolsas de plástico192UnidadBOLSAS DE BASURA DE 70X90 CMS-UNIDAD  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.272 $ 334.272
24111503
Bolsas de plástico192UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.024 $ 177.024
24111503
Bolsas de plástico360UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X110 CMS  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000
30161710
Suelos laminados120UnidadLIMPIA PISO LÍQUIDO DE 900 ML  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.560 $ 196.560
14111703
Toallas de papel16PaqueteCAJA DE 18 UNIDADES DE PAQUETES TOALLAS INTERFOLIADAS 21.6 X 21 CMS, 200 UNIDADES.  $ 36.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.824 $ 589.824
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 100X120 CMS  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.760 $ 245.760
Total Neto $ 4.786.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 909.405
TOTAL OC $ 5.695.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.