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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-190-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROGRAMA DE APOYO I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-6-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Pichilemu |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
8503,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Dafnae |
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Razón Social |
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
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R.U.T. |
14.473.078-k |
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Sucursal |
Maria Dafnae |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 52 | Unidad | PAPEL ARROZ
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$ 375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | BANDEJA DE ESCRITORIO | |
$ 5.662,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.662
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$ 5.662
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31201512
| Cinta Transparente | 3 | Rollo | CINTA ADHESIVA 18MM | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.209
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$ 1.209
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | ESTUCHE MARCADOR | |
$ 2.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.495
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$ 2.495
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Cientos | OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900
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$ 5.900
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14111525
| Papel multiuso | 54 | Unidad | SOBRE BLANCO SACO OFICIO | |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.990
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$ 9.990
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Total Neto
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$ 44.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.504
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$ 53.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.