Orden de Compra. Nº3810-1900-SE22 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO DEL PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR LAS USUARIAS DEL AÑO 2022, MEMO 456/22, PROGRAMAS COMUNITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1900-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO DEL PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR LAS USUARIAS DEL AÑO 2022, MEMO 456/22, PROGRAMAS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 53198,1
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados18UnidadNECTAR BOTELLA 1 1/2 LITROS DIFERENTES SABORES  $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.318 $ 24.318
50192109
Papas fritas o galletas tostadas18UnidadPAPAS FRITAS BOLSA DE 420GRS  $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar10UnidadCHORIZO PARRILLERO BOLSA KILO  $ 2.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1UnidadACEITE LITRO  $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
50202311
Bebidas8UnidadBEBIDA DESECHABLE BOTELLA 3 LITROS DIFERENTES SABORES  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6kilogramoJAMON ACARAMELADO  $ 8.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.730 $ 53.730
50131801
Queso natural6kilogramoQUESO GOUDA  $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.142 $ 47.142
50181905
Galletas dulces o pastelitos26PaqueteGALLETAS SIMILAR CRIOLLITAS  $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910
50181903
Galletas simples saladas28PaqueteGALLETA SALADA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar3PaqueteVIANESAS 20 UNIDADES  $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
Total Neto $ 279.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.198
TOTAL OC $ 333.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.