Orden de Compra. Nº
3810-1900-SE22
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ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO DEL PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR LAS USUARIAS DEL AÑO 2022, MEMO 456/22, PROGRAMAS COMUNITARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1900-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO DEL PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR LAS USUARIAS DEL AÑO 2022, MEMO 456/22, PROGRAMAS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
53198,1
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
18
Unidad
NECTAR BOTELLA 1 1/2 LITROS DIFERENTES SABORES
$ 1.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.318
$ 24.318
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
18
Unidad
PAPAS FRITAS BOLSA DE 420GRS
$ 3.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar
10
Unidad
CHORIZO PARRILLERO BOLSA KILO
$ 2.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Unidad
ACEITE LITRO
$ 2.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
50202311
Bebidas
8
Unidad
BEBIDA DESECHABLE BOTELLA 3 LITROS DIFERENTES SABORES
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
6
kilogramo
JAMON ACARAMELADO
$ 8.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.730
$ 53.730
50131801
Queso natural
6
kilogramo
QUESO GOUDA
$ 7.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.142
$ 47.142
50181905
Galletas dulces o pastelitos
26
Paquete
GALLETAS SIMILAR CRIOLLITAS
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.910
$ 26.910
50181903
Galletas simples saladas
28
Paquete
GALLETA SALADA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar
3
Paquete
VIANESAS 20 UNIDADES
$ 2.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
Total Neto
$ 279.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.198
TOTAL OC
$ 333.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.