Orden de Compra. Nº3810-1917-SE23 "ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD META PMG INSTITUCIONAL MEMO 654 DAF (S)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1917-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD META PMG INSTITUCIONAL MEMO 654 DAF (S)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 65317,82
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10BidónAGUA MINERAL DE 5 LITROS  $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos3CientosTAPADITOS SURTIDOS  $ 41.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.583 $ 125.583
50221101
Granos de Cereales150UnidadBARRITAS DE CEREAL  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
50202310
Agua mineral20UnidadNECTAR BOTELLA DE 1 1/2 LTS (DURAZNO, PINA, TUTI FRUTTI)  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
50101634
Fruta fresca20kilogramoMANDARINAS (150 MANDARINAS)  $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
50101634
Fruta fresca25kilogramoMANZANAS (100 MANZANAS)  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.725 $ 25.725
50101634
Fruta fresca50kilogramoPLATANOS (200 PLATANOS)  $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
Total Neto $ 343.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.318
TOTAL OC $ 409.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.