Orden de Compra. Nº3810-192-SE20 "ADQUISICION MATERIALES ASEO ATENCIÓN APOYO CARABIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-192-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ASEO ATENCIÓN APOYO CARABIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9246,92
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESSICA PAZ
Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Sucursal JESSICA PAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3BotellaBOTELLAS DE CLORO GEL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
10191509
Insecticidas3UnidadINSECTICIDA SIN OLOR  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
47131603
Esponjas3UnidadESPONJAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44102905
Bolsitas o paños absorbentes3UnidadPAÑOS ABSORBENTES  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.446
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLAS  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPEROS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
24111503
Bolsas de plástico6UnidadVIRUTILLAS MAGO PADS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTES DE GOMA TALLA S  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADOR LIQUIDO SIMILAR POETT  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS QUIX  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.673
10191509
Insecticidas1UnidadAEROSOL  $ 2.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098 $ 2.098
12141901
Cloro Cl3UnidadCLOROS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
24111503
Bolsas de plástico3UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA 80X120  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
24111503
Bolsas de plástico3UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA 50X70 (BAÑO)  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
Total Neto $ 48.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.247
TOTAL OC $ 57.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.