Orden de Compra. Nº3810-193-SE26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS SOLICITUD N°265/26 PROG. TRANSFORMANDO BARRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-193-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS SOLICITUD N°265/26 PROG. TRANSFORMANDO BARRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-54-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 7734,9
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores6UnidadESTUCHES DE LÁPICES SCRIPTOS 12 COLORES -CAJA,VIGENTE  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPOST IT BANDERILLAS (PACK 5 UNIDADES)-UNIDAD  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
44121707
Lápices de colores6UnidadCAJA LÁPICES DE 12 COLORES LARGOS -CAJA,  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadPOST IT TAMAÑO 5X5 - MINICUBO 400 HOJAS-UNIDAD  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadPOST IT 200 HOJAS COLORES PASTEL-UNIDAD  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 40.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.735
TOTAL OC $ 48.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.