Orden de Compra. Nº3810-1959-SE18 "ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS INSTALACIONLUMLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1959-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS INSTALACIONLUMLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 439451
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)50Unidad50 TUBOS PVC CONDUIT 25MMX3MT  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39111603
Alumbrado público6Unidad06 POSTES GALVANIZADO C/CANASTILLO 4" X 6 MTS 1 BRAZO  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc12Unidad12 LUMINARIAS AMBAR 3 250W  $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.000 $ 1.164.000
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad02 TUBOS GALVANIZADOS 1X6MTS  $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400
46151607
Cordones de seguridad150Metro Lineal150 CORDON SUPERFLEX 3X2.5 MM  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 2.312.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.451
TOTAL OC $ 2.752.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.