Orden de Compra. Nº
3810-1969-SE22
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ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MATENCION DE MAQUINARIA DESMALEZADORAS DEL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2045-22, DOE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1969-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MATENCION DE MAQUINARIA DESMALEZADORAS DEL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2045-22, DOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
238893,65
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111902
Limas
20
Unidad
LIMA CILINDRICA 7/32
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
27111902
Limas
20
Unidad
LIMA PLANA 150MM
$ 3.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.260
$ 64.260
80111613
Mano de obra temporal
5
Unidad
MANTENCION MAQUINARIA INTERMEDIA HORA HOMBRE
$ 21.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
10141608
Arneses o accesorios
10
Unidad
ARNES DOBLE FS 160-220
$ 37.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.850
$ 374.850
31162507
Soportes de piñón
10
Unidad
JUEGO PIÑON a.3/8 7d ms361 ms461
$ 25.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.690
$ 251.690
23231801
Fijador de cuchilla
10
Unidad
CUCHILLO 3 PUNTAS FS 160-220
$ 25.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.040
$ 257.040
23231801
Fijador de cuchilla
5
Unidad
CUCHILLO 3 PUNTAS FS 85 120 250
$ 22.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.455
$ 112.455
27111902
Limas
20
Unidad
LIMA CILINDRICA 3/16
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
27111902
Limas
20
Unidad
LIMA CILINDRICA 5/32
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
Total Neto
$ 1.257.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.894
TOTAL OC
$ 1.496.229
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.