Orden de Compra. Nº3810-1969-SE22 "ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MATENCION DE MAQUINARIA DESMALEZADORAS DEL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2045-22, DOE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1969-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MATENCION DE MAQUINARIA DESMALEZADORAS DEL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2045-22, DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 238893,65
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111902
Limas20UnidadLIMA CILINDRICA 7/32  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
27111902
Limas20UnidadLIMA PLANA 150MM  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
80111613
Mano de obra temporal5UnidadMANTENCION MAQUINARIA INTERMEDIA HORA HOMBRE  $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
10141608
Arneses o accesorios10UnidadARNES DOBLE FS 160-220  $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850
31162507
Soportes de piñón10UnidadJUEGO PIÑON a.3/8 7d ms361 ms461  $ 25.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.690 $ 251.690
23231801
Fijador de cuchilla10UnidadCUCHILLO 3 PUNTAS FS 160-220  $ 25.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.040 $ 257.040
23231801
Fijador de cuchilla5UnidadCUCHILLO 3 PUNTAS FS 85 120 250  $ 22.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.455 $ 112.455
27111902
Limas20UnidadLIMA CILINDRICA 3/16  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
27111902
Limas20UnidadLIMA CILINDRICA 5/32  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
Total Neto $ 1.257.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.894
TOTAL OC $ 1.496.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.