Orden de Compra. Nº3810-1997-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PIUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2035/22, DOE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1997-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PIUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2035/22, DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 740329,3
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa400UnidadFIERRO 6MM LISO  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.000 $ 514.000
30102304
Perfiles de acero40UnidadPERFIL 20X20X2MM  $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.800 $ 856.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6SacoBEKRON AC 30 KILOS SACO  $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.390 $ 96.390
30111601
Cemento504SacoCEMENTO SACO DE 25 KILOS  $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429.280 $ 2.429.280
Total Neto $ 3.896.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 740.329
TOTAL OC $ 4.636.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.