Orden de Compra. Nº3810-2008-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2038/22, DOE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2008-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA URBANA-RURAL, MEMO 2038/22, DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 651427,16
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas15UnidadPROTECTOR DE MADERA CERESTAIN GALON  $ 32.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950
40161806
Malla de filtro50UnidadMALLA ACMA C-92 15X15 2.5X5MM  $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.250 $ 1.874.250
30102304
Perfiles de acero15UnidadPERFILES DE 50X50X3MM  $ 53.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.250 $ 803.250
31162702
Ruedas6UnidadRUEDA PARA PORTON 2 1/2  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704
11101712
Aleación ferrosa50UnidadFIERRO 12MM ESTRIADO X6MTS  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.650 $ 160.650
21101513
Discos30UnidadDISCO DEBASTE METAL 7"  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
31161506
Tornillos roscalata500UnidadROSCALATA DE 2"  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 3.428.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 651.427
TOTAL OC $ 4.079.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.