Orden de Compra. Nº
3810-2014-SE24
"
ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD RETRIBUCION COMUNITA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-2014-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD RETRIBUCION COMUNITA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Chépica
Impuesto
8765,631
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Botella
JUGO LITRO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Caja
LECHE ENTERA LIQUIDA
$ 1.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.741
$ 3.741
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE 100 BOLSITAS
$ 4.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.465
$ 4.465
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Lámina
JAMON PIERNA DE CERDO
$ 342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
50131801
Queso natural
30
Lámina
QUESO GOUDA
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS OBLEAS
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.455
$ 6.455
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS FRAC
$ 611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.055
$ 3.055
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS COCO
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.634
$ 1.634
Total Neto
$ 46.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.766
TOTAL OC
$ 54.901
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.