Orden de Compra. Nº3810-204-SE17 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA FORTALECIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-204-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA FORTALECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-68-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 3484,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector2Unidad2 LÁPIZ CORRECTOR   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
44122010
Divisores6Unidad6 SEPARADORES TAMAÑO CARTA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111506
Papel para impresora del ordenador4Resma4 RESMA TAMAÑO CARTA   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
44122001
Archivadores de fichas4Unidad4 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
44122104
Clips para papel2Caja2 CAJAS DE CLIPS TORRE (100 UNIDADES)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121613
Saca corchetes1Unidad1 SACA CORCHETE   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44121506
Sobres estándar6Unidad6 SOBRES CHICOS BLANCOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
Total Neto $ 18.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.485
TOTAL OC $ 21.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.