|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3810-204-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA FORTALECIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-68-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
3484,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
|
|
R.U.T. |
5.765.362-0 |
|
Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121802
| Líquido corrector | 2 | Unidad | 2 LÁPIZ CORRECTOR | |
$ 882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.764
|
$ 1.764
|
44122010
| Divisores | 6 | Unidad | 6 SEPARADORES TAMAÑO CARTA | |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260
|
$ 1.260
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 4 | Resma | 4 RESMA TAMAÑO CARTA | |
$ 2.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.588
|
$ 10.588
|
44122001
| Archivadores de fichas | 4 | Unidad | 4 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO | |
$ 966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.864
|
$ 3.864
|
44122104
| Clips para papel | 2 | Caja | 2 CAJAS DE CLIPS TORRE (100 UNIDADES) | |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420
|
$ 420
|
44121613
| Saca corchetes | 1 | Unidad | 1 SACA CORCHETE | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 294
|
$ 294
|
44121506
| Sobres estándar | 6 | Unidad | 6 SOBRES CHICOS BLANCOS | |
$ 25,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150
|
$ 150
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.485
|
|
$ 21.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.