Orden de Compra. Nº3810-2041-SE18 "ADQUISICION MATERIALES HUERTOS PROGRAMA CUDADO N"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2041-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES HUERTOS PROGRAMA CUDADO N
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 49354,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre5kilogramo05 KILOS DE CLAVOS DE 2 1/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24101501
Carretillas2Unidad02 CARRETILLAS  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
27112003
Rastrillos2Unidad02 RASTRILLO CON MANGO  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
27111602
Martillos2Unidad02 MARTILLOS MANGO MADERA  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
27111508
Sierras2Unidad02 SERRUCHOS CARPINTEROS  $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
31231313
Tubería de plástico11Tira11 TUBERIAS PVC HIDRAULIC DE 32 MM  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz1Pack01 BISAGRA DE 3"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHAS CERDA NATURAL ESTANDAR 3"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
27112004
Palas2Unidad02 PALA PUNTA DE HUEVO  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
27112002
Azadones2Unidad02 AZADONES  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
86131502
Pintura2Unidad02 PINTURA LATEX EXPERTO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31231313
Tubería de plástico1Rollo01 ROLLO PLANSA DE 1/2"  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
40142115
Tubería de plástico12Unidad12 TUBOS PVC CONDUIT 20MMX3MT  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
13111010
Nilón5Metro Lineal05 METROS DE NYLON COLOR NEGRO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 259.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.354
TOTAL OC $ 309.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.