Orden de Compra. Nº
3810-2060-SE16
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ADQUISICION INSUMOS TALLER PROGRAMA PSICOSOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-2060-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS TALLER PROGRAMA PSICOSOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-34-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
2390,01
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
1
Cientos
01 CIENTO DE BOLSAS PARA COLACION
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151703
Tenedores domésticos
30
Unidad
30 TENEDORES BLANCOS PLASTICOS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
48101901
Vajillas de servicio
30
Unidad
30 CUCHILLOS BLANCOS PLASTICOS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
03 TOALLAS DE PAPEL
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.059
$ 1.059
41122808
Bandejas de uso general
5
Unidad
05 BANDEJAS GRANDES DE CARTON
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
48101902
Platos y cubiertos de servicio
30
Unidad
30 CUCHARAS DE TE PLASTICAS BLANCAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos
1
Unidad
01 ENVASE DESECHABLE TRANSPARENTE CON TAPA DE 100 CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42
$ 42
48101901
Vajillas de servicio
54
Unidad
54 PLATOS PLASTICOS BLANCO MEDIANO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
53131507
Mondadientes
4
Unidad
04 BOLSAS DE BROCHETAS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
52152102
Vasos para beber domésticos
30
Unidad
30 VASOS TRANSPARENTE PLASTICOS DE 200 C.C.
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
52152102
Vasos para beber domésticos
30
Unidad
30 VASOS TERMICOS 200 CC
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
52121602
Servilletas
4
Paquete
04 PAQUETES DE SERVILLETAS CORRIENTES ABOLENGO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Total Neto
$ 12.579
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.390
TOTAL OC
$ 14.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.