Orden de Compra. Nº3810-2075-SE23 "ADQUISICION COLACIONES ACTIVIDAD RECREATIVA DEPORTISTAS DESTACADOS NUESTRA COMUNA MEMO 172 DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2075-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES ACTIVIDAD RECREATIVA DEPORTISTAS DESTACADOS NUESTRA COMUNA MEMO 172 DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.019. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 14513,91
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca6kilogramoPLATANOS  $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.296 $ 10.296
50192303
Postres, helados o yogurt congelado35UnidadYOGURT 1+1  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50202303
Jugos y néctar concentrados35UnidadBEBIDAS ISOTONICAS 750 C.C.  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.015 $ 36.015
50181905
Galletas dulces o pastelitos35UnidadBARRITAS DE CEREAL  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
Total Neto $ 74.801
Descuento $ 0
Cargos $ 1.588
IVA  19  % $ 14.514
TOTAL OC $ 90.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.