Orden de Compra. Nº3810-2132-SE22 "ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO FUNCIONARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2132-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO FUNCIONARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 18741,98
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1BidónBIDON DE AGUA SIN GAS DE 5 LITROS  $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304 $ 1.304
50202301
Agua2BotellaBOTELLA AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1/2 LTS.  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaJUGOS NECTAR DE 1 1/2 LTS.  $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.106 $ 8.106
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 20 BOLSITAS  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036 $ 1.036
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1CientosTAPADITOS SURTIDOS  $ 40.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.505 $ 40.505
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA 30 PERSONAS $ 40.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.912 $ 40.912
50201706
Café1TarroTARRO CAFE INSTANTANEO  $ 4.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302 $ 4.302
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017
Total Neto $ 98.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.742
TOTAL OC $ 117.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.