Orden de Compra. Nº3810-2160-SE18 "ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PROGRAMA TALLERE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2160-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PROGRAMA TALLERE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 41967,2
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril1Unidad01 ESMERIL DE 4.5  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad02 BANRIZ VITRIFICANTE POLIURETANO BRILLANTE DE 1 LITRO  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
27112801
Brocas1Unidad01 BROCA DW METAL HSS 10 MM  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
27112801
Brocas1Unidad01 BROCA DW METAL HSS 8MM  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27112801
Brocas1Unidad01 BROCA MADERA 12"  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31161503
Clavo-tornillo100Unidad100 TORNILLOS VOLC CRS ROSS GR 6X1.5/8 NG  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31161503
Clavo-tornillo100Unidad100 TORNILLO VOLC CRS ROSS GR 6X2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161503
Clavo-tornillo100Unidad100 TORNILO VOC CRS ROSS GR 6X1  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad02 BARNIZ MARINO NATURAL DE LITRO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27111508
Sierras1Unidad01 SERRUCHO CARPINTERO  $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
27111508
Sierras1Unidad01 SIERRA CALADORA BLACK AND DECKER  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
27111515
Taladro de mano o empuje1Unidad01 TALADOR PERCUTOR 13MM  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
27111602
Martillos2Unidad02 MARTILLOS MANGO MADERA  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
27112126
Alicates planos2Unidad02 ALICATE PUNTA  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31201610
Colas2Unidad02 COLA FRIA DE 1 KILO  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litro02 DILUYENTE TIPO DOCO O PIROXILINA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31191501
Papeles de lija100Pliego100 PLIEGOS DE LIJA MADERA  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 220.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.967
TOTAL OC $ 262.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.