Orden de Compra. Nº3810-2166-SE18 "ADQUISICION MATERIALES INSTALACIONES SANITARIAS CO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2166-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES INSTALACIONES SANITARIAS CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 20976
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad02 BROCHAS CERDA NAT PROF 4"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
15111507
Gas ciudad2Unidad02 GAS BUTANO X CARTUCHO LEGEND  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4Unidad04 TEFLON DE 1/2"  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201613
Adhesivo re-usable4Unidad04 ADHESIVO VINILIET NORMAL 250 CC  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31231313
Tubería de plástico14Unidad14 TUBERIAS PVC HIDRAULICO DE 25 MM  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
27121704
Uniones Hidráulicas5Unidad05 TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 20 MM  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31231313
Tubería de plástico2Unidad02 TUBO PVC 110 MM SAN  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211604
Diluyentes para pinturas5Botella05 AGUARRAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad02 SILICONA ASETICA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31191501
Papeles de lija5Unidad05 LIJA FIERRO 100 X PLIEGO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
23171509
Soldadura1Unidad01 CARRETE SOLDADURA ALAMBRE 50% X 1/2 KILO  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad01 PASTA SOLDAR 250 GR  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211501
Pinturas al esmalte2Galón02 ESMALTE SINTETICO GALON  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 110.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.976
TOTAL OC $ 131.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.