Orden de Compra. Nº3810-217-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADO A LA INSTALACION, DEMARCACION, REPARACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO AÑO 2023, MEMO 060/23, TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-217-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADO A LA INSTALACION, DEMARCACION, REPARACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO AÑO 2023, MEMO 060/23, TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.316. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 888238,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos20GalónANTICORROSIVO TRIPLE ACCION NEGRO   $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.700 $ 749.700
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices100BidónBIDONES DE DILUYENTE DUCO PIROXINA 5 LITROS  $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.500 $ 1.606.500
27111508
Sierras50UnidadDISCOS DE CORTE METAL 4,5"  $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.350 $ 80.350
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS CERDA NAT PROF 2"  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.390 $ 96.390
31211906
Rodillos de pintar100UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL 5"  $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.500 $ 535.500
31201503
Cintas adhesivas de protección500UnidadCINTAS DE ENMASCARAR 48MM  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.500 $ 1.606.500
Total Neto $ 4.674.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 888.239
TOTAL OC $ 5.563.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.