Orden de Compra. Nº3810-2226-SE18 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CABALGATA DE SAN ANDRES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2226-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CABALGATA DE SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 39190,92
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10Bidón10 BIDONES AGUA DE 5 LITROS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50202302
Hielo15Bolsa15 BOLSAS DE HIELO  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50202304
Jugos y néctar envasados25Botella25 BOTELLAS DE NECTAR DE 1.5 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
50202310
Agua mineral10Botella10 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LITROS  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50202311
Bebidas40Botella40 BEBIDAS DE 3 LITROS  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960
50201713
Bolsitas de te1Caja01 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50201706
Café2Tarro02 TARROS DE CAFE GRANDE  $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.428 $ 7.428
50101634
Fruta fresca42kilogramo42 KILOS DE FRUTILLAS (7 CAJAS DE 6 KILOS C/U)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15kilogramo15 KILOS DE AZUCAR  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 206.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.191
TOTAL OC $ 245.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.