Orden de Compra. Nº
3810-2226-SE18
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ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CABALGATA DE SAN ANDRES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-2226-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CABALGATA DE SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
39190,92
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
10
Bidón
10 BIDONES AGUA DE 5 LITROS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50202302
Hielo
15
Bolsa
15 BOLSAS DE HIELO
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
50202304
Jugos y néctar envasados
25
Botella
25 BOTELLAS DE NECTAR DE 1.5 LITROS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
50202310
Agua mineral
10
Botella
10 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LITROS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
50202311
Bebidas
40
Botella
40 BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.960
$ 55.960
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
01 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50201706
Café
2
Tarro
02 TARROS DE CAFE GRANDE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
50101634
Fruta fresca
42
kilogramo
42 KILOS DE FRUTILLAS (7 CAJAS DE 6 KILOS C/U)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
15
kilogramo
15 KILOS DE AZUCAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 206.268
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.191
TOTAL OC
$ 245.459
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.