Orden de Compra. Nº3810-2286-AG23 "CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYOS FAMILAIRES DEL PROGRAMA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EJE, MEMO N° 60/23 JEFE INT. FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2286-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYOS FAMILAIRES DEL PROGRAMA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EJE, MEMO N° 60/23 JEFE INT. FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.236 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPIAR TRANSPORTES
Razón Social PEDRO ARIEL PAVEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 13.926.718-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPIAR TRANSPORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1Global1 VEHICULO (OPCIONAL4X4) AUTO O CAMIONETA AÑO 2013 PARA 4 PERSONAS, VIAJES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE A LOS SECTORES URBANO Y RURAL, DIA LUNES EN HORARIO 9:30 A 12:30 - 14:30 A 16:30 HRS, LOS VIAJES SE CANCELARAN DE FORMA MENSUAL.-  $ 368.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
Total Neto $ 368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 368.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.926.718-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.