Orden de Compra. Nº3810-2328-SE22 "ADQUISICION COLACIONES SALUDABLES ACTIVIDAD DEPORT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2328-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES SALUDABLES ACTIVIDAD DEPORT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.089. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 121046,53
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado150UnidadYOGURTH SABORES  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50101634
Fruta fresca150UnidadPOSTRE DE FRUTA FRESCA 80 GRS.  $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.650 $ 145.650
50202311
Bebidas30BotellaBEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
50202303
Jugos y néctar concentrados12UnidadJUGO NECTAR DE 1 1/2 LTS.  $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.212 $ 16.212
50221101
Granos de Cereales150UnidadFRUTOS SECOS SURTIDOS 80 GRS.  $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.150 $ 174.150
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos5CientosCIENTOS TAPADITOS SURTIDOS  $ 40.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.525 $ 202.525
Total Neto $ 637.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.047
TOTAL OC $ 758.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.