Orden de Compra. Nº
3810-234-SE26
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ADQUISIICON DE PRODUCTOS DESTINADOS A COFFE BREAK PARA PERSONAS PARTICIPANTES DE 8 ENCUENTROS DE CO-DISEÑO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN CENTRO CULTURAL, SOLICITUD N° 300/26 CCAR
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-234-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISIICON DE PRODUCTOS DESTINADOS A COFFE BREAK PARA PERSONAS PARTICIPANTES DE 8 ENCUENTROS DE CO-DISEÑO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN CENTRO CULTURAL, SOLICITUD N° 300/26 CCAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-94-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
94593,4
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
3
Bolsa
FRUTOS SECOS SURTIDOS (NUECES, PASAS Y ALMENDRAS) MAYFEN
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.287
$ 34.287
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
20
Bolsa
MALVA CALAF,
$ 2.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.240
$ 48.240
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
CAFÉ DECAF NESCAFE/GOLD
$ 5.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.165
$ 15.165
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad
NÉCTAR WATTS/ANDINA 1 1/2 LITROS,
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.620
50202310
Agua mineral
10
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN/VITAL 1 1/2 LITRO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
50201710
Té de hierbas
15
Caja
TÉ DE HIERBAS SUPREMO/LIPTON,
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
CARAMELO DULCES ARBOLITO,
$ 4.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.025
$ 23.025
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
GOMITAS MASTICABLES FRUGELE
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.235
$ 13.235
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
TÉ SUPREMO/LIPTON
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.136
$ 20.136
50201706
Café
6
Tarro
CAFÉ GRANDE NESCAFE/GOLD
$ 7.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.102
$ 42.102
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
ENDULZANTE STEVIA IANSA/NATURA LIST,
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.245
$ 14.245
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
8
kilogramo
AZUCAR IANZA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
52121602
Servilletas
10
Paquete
SERVILLETA 33X33 ELITE,
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
10 PAQUETES GALLETAS VINO 10 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA 15 PAQUETES GALLETAS COCO 15 PAQUETES GALLETAS NIZA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
50181903
Galletas simples saladas
10
Paquete
GALLETA SALADA CRAKELET/SELZ
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
15 PAQUETES GALLETAS RIGOCHOC 10 PAQUETES GALLETAS TODDY
$ 1.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.275
$ 39.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS FRAC
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
45
Paquete
30 PAQUETES GALLETAS DONUTS 15 PAQUETES GALLETAS OBSESION
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.810
$ 54.810
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS OBLEAS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
Total Neto
$ 497.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.593
TOTAL OC
$ 592.453
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.