Orden de Compra. Nº3810-2344-SE24 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. SOLICITUD N° 2723/24 HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2344-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. SOLICITUD N° 2723/24 HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 6342,77
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadPACK 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL MAXI ROLLO TRIPLE HOJA 20 METROS C/U-UNIDAD  $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.458 $ 2.458
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGIÉNICO, 4 ROLLOS, DOBLE HOJA 50 MTS.-UNIDAD  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CAPACIDAD 100 LT CON TAPA Y RUEDAS COLORES-UNIDAD  $ 22.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.528 $ 22.528
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LITRO-UNIDAD  $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434 $ 1.434
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL-UNIDAD,  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
47131611
Palas para basura1UnidadPALA BASURA CON MANGO -UNIDAD  $ 2.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.867 $ 2.867
Total Neto $ 33.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.343
TOTAL OC $ 39.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.