Orden de Compra. Nº
3810-2346-SE23
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ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS DE LA DOM MEMO 1078
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-2346-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS DE LA DOM MEMO 1078
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
17099,62
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151903
Moldes domésticos para pasteles o tartas
1
Cientos
PASTELES COCTEL SURTIDOS
$ 42.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.882
$ 42.882
50181903
Galletas simples saladas
100
Unidad
SOPAIPILLAS COCTEL
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.300
$ 10.300
50202311
Bebidas
6
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS (COCA-COLA, SPRITE Y FANTA)
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Botella
JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITROS PIÑA Y DURAZNO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
50202310
Agua mineral
5
Botella
AGUA MINERAL DE 1 1/2 LTS 3 CON GAS 2 SIN GAS
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.505
$ 4.505
50201706
Café
1
Tarro
TARRO NESCAFE DE 170 GRS.
$ 4.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.856
$ 4.856
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE DE 50 BOLSITAS
$ 2.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.188
$ 2.188
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
EENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.539
$ 2.539
Total Neto
$ 89.998
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.100
TOTAL OC
$ 107.098
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.