Orden de Compra. Nº3810-2346-SE23 "ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS DE LA DOM MEMO 1078"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2346-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS DE LA DOM MEMO 1078
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17099,62
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151903
Moldes domésticos para pasteles o tartas1CientosPASTELES COCTEL SURTIDOS  $ 42.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.882 $ 42.882
50181903
Galletas simples saladas100UnidadSOPAIPILLAS COCTEL  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
50202311
Bebidas6BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS (COCA-COLA, SPRITE Y FANTA)  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
50202303
Jugos y néctar concentrados4BotellaJUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITROS PIÑA Y DURAZNO  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL DE 1 1/2 LTS 3 CON GAS 2 SIN GAS  $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.505 $ 4.505
50201706
Café1TarroTARRO NESCAFE DE 170 GRS.  $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856 $ 4.856
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 50 BOLSITAS  $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.188
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaEENDULZANTE LIQUIDO  $ 2.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539 $ 2.539
Total Neto $ 89.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.