Orden de Compra. Nº3810-2360-SE15 "ADQUISICION MATERIALES RESTAURACION LETRERO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2360-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES RESTAURACION LETRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-69-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45597,72
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos800Unidad800 REMACHES POP4.8 X12  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad01 GALON NEGRO ANTIOXIDO  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
31211904
Brochas2Unidad02 BROCHAS 2"  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
27112801
Brocas2Unidad02 BROCHAS MTAL 10MM  $ 4.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.512 $ 9.512
30103205
Enrejado de hierro22Unidad22 FIERRO PERFIL 20X30X2MM  $ 5.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.064 $ 119.064
30103205
Enrejado de hierro3Unidad03 PERFILES 40X40X2.0MM  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705
30103205
Enrejado de hierro4Unidad04 BARRA FIERRO 10MMX6 MTS  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.932 $ 7.932
31161601
Pernos de anclaje24Unidad24 PERNOS COCHE 3/8 X 6  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848 $ 4.848
11101719
Cinc4Unidad04 ZINC ALUMINIO LISO 35X100X300  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.856 $ 26.856
23153306
Brocha de corte4Unidad04 DISCO DE CORTE RAPIDO DE 7 "  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
27112801
Brocas4Unidad04 BROCA METAL 5 MM  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
23171509
Soldadura3kilogramo03 SOLDADURA 1/8  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
Total Neto $ 239.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.598
TOTAL OC $ 285.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.