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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-2437-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO EMISION RADIAL RADIO ENTRE OLAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITUD 2856/24, COMUNICACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-33-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RADIO ENTRE OLAS FM |
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Razón Social |
JORGE SALVADOR NASSER GUERRA
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R.U.T. |
7.660.350-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RADIO ENTRE OLAS FM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101601
| Publicidad en radio | 240 | Unidad | EMISION RADIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE, PARA LOS SIGUIENTES DIAS LUNES 02, MIERCOLES 04, VIERNES 06, LUNES 09, MIERCOLES 11, VIERNES 13, LUNES 16, MIERCOLES 18, VIERNES 20, LUNES 23, VIERNES 27, LUNES 30. | |
$ 2.022,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.280
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$ 485.280
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Total Neto
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$ 485.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 485.280
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.