Orden de Compra. Nº
3810-2444-SE23
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ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR2023, MEMO 570/23 ENC PROGRAMAS CONVENIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-2444-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR2023, MEMO 570/23 ENC PROGRAMAS CONVENIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.003 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
ANGEL GAETE 365
Comuna
Santiago
Impuesto
40821,69
Dirección de Envío de la Factura
ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR CARTA LINEA 19
$ 1.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.320
$ 15.320
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO LINEA 21
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.315
$ 15.315
44121707
Lápices de colores
5
Unidad no definida
CAJA LAPICES DE COLORES 12 COLORES LARGO LINEA 60
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA CARTON SIN ACCOCLIP LINEA 79
$ 511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.100
$ 51.100
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
CARPETA CON 100 FUNDAS TAMAÑO CARTA LINEA 98
$ 8.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.358
$ 17.358
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA LINEA 225
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ PASTA GEL AZUL 0.5MM LINEA 228
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPIZ FRIXON BALL COLO AZUL LINEA 243
$ 2.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.152
$ 17.152
14111525
Papel multiuso
200
Unidad
OPALINA BLANCA CARTA LINEA 279
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.800
$ 36.800
14111525
Papel multiuso
12
Pliego
PAPEL KRAFT LINEA 312
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.044
$ 4.044
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRE BLANCO SACO OFICIO LINEA 403
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.740
$ 6.740
44121613
Saca corchetes
2
Unidad
SACA CORCHETES MARIPOSA LINEA 383
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.042
$ 2.042
Total Neto
$ 214.851
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.822
TOTAL OC
$ 255.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.