Orden de Compra. Nº3810-2485-SE23 "ADQUISICION CARAMAYOLAS, PARA DIFUSION Y PREVENCION DE DERECHOS NNA, MEMO N° 605/23 ENC. PROGRAMAS COMUNITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2485-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CARAMAYOLAS, PARA DIFUSION Y PREVENCION DE DERECHOS NNA, MEMO N° 605/23 ENC. PROGRAMAS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-78-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.057 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 77007
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAPHOS
Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 77.502.531-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAPHOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121239
Botellas o tazas de pintura100UnidadCARAMAYOLAS CON LOGO INSTITUCIONAL LINEA 12 SUMINISTRO MERCHANDISING  $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.300 $ 405.300
Total Neto $ 405.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.007
TOTAL OC $ 482.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.