Orden de Compra. Nº3810-2491-SE18 "ADQUISICION MATERIALES MANTENCION CANCHA ANFA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2491-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTENCION CANCHA ANFA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.001.001.153 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 46987
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Tineta03 TINETAS AL AGUA COLOR BEIGE  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
31211906
Rodillos de pintar6Unidad06 RODILLOS DE 5"  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos5Litro05 ANTICORROSIVOS NEGRO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31161503
Clavo-tornillo1kilogramo01 KILO DE CLAVOS DE 1"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Bidón02 BIDONES DE DILUYENTE  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211904
Brochas6Unidad06 BROCHAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31211904
Brochas2Unidad02 BROCHAS DE 4"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131619
Cabezas de trapero1Unidad01 BOLSA DE HUAIPE  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 247.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.987
TOTAL OC $ 294.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.