Orden de Compra. Nº3810-262-SE22 "ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA PEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-262-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA PEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 83182
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21102006
Trituradoras de martillo10UnidadMARTILLO MANGO METALICO 20 OZ  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE DE PASO 3/4 SO SO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE BOLA PVC 25MM PEGAR DUKE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27111706
Llave de tuercas de boca abierta5UnidadLLAVE MONOMANDO LAVATORIO VERENA  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
27111801
Cintas métricas10UnidadHUINCHA CARPINTERA 10 MTS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SOSO 3/4 COBRE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
30181512
Asientos de inodoro4UnidadASIENTO WC  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31162801
Asideros o pomos5UnidadMANILLA DE DESCARGA PARA WC  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31231308
Tubería de bronce3UnidadTERMINAL 3/4 HI BRONCE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31231313
Tubería de plástico10UnidadTAPA GORRO 110MM PVC SANITARIO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31231313
Tubería de plástico3UnidadFITTING WC  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40141716
Sifones en P5UnidadFLAPER CON CADENA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40142310
Tapa de tubería10UnidadTAPA CAMARA 60X60  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
40142604
Codos de tubo3UnidadCODO 32MM PVC HIDRAULICO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 437.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.182
TOTAL OC $ 520.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.