Orden de Compra. Nº3810-282-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-94-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichilemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-282-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-94-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-94-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 43019,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
Fibras vegetales10Metro LinealLIENZA   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
15121802
Lubricantes anticorrosivos3LitroANTICORROSIVO NEGRO   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO ELECTRICO   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO MEDIANO   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
27111605
Picos2UnidadCHUZOS   $ 8.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.440
27111803
Escuadras1UnidadESCUADRA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111803
Escuadras1UnidadNIVEL DE MANO MEDIANANO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 5 METROS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
27112304
Líneas de marcar2UnidadTIZADORES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
27112802
Hojas de sierra2HojaHOJAS PARA FE   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
30101617
Barras de madera20UnidadLISTONES CEPILLADOS 2 X 1  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30111601
Cemento10SacoCEMENTO   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
31161602
Pernos ciegos60UnidadPERNOS DE 1/4 X 3"   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS DE 11/2   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 2"   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA DE FE   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDISCO DE CORTE DE 9"   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPICES CARPINTEROS   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
49131506
Pesos o plomos de pesca2UnidadPLOMOS   $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
Total Neto $ 226.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.020
TOTAL OC $ 269.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.