Orden de Compra. Nº3810-31-SE17 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA DE VERAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-31-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA DE VERAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-68-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45660,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo40Block40 BLOCKS CHICOS   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
44121707
Lápices de colores20Caja20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
44121707
Lápices de colores20Caja20 LAPICES SCRIPTOS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Caja10 TEMPERAS DE 12 COLORES  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
60121236
Pinceles100Unidad100 PINCELES N° 12  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31211905
Mezcladores de pintura20Unidad20 MEZCLADORES   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121706
Lápices de madera100Unidad100 LAPICES GRAFITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
60121535
Goma de borrar30Unidad30 GOMAS DE BORRAR   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
44121618
Tijeras30Unidad30 TIJERAS CHICAS PUNTA REDONDA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
44121618
Tijeras5Unidad5 TIJERAS GRANDES   $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad10 COLA FRIA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad20 STICK FIC MEDIANO   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
60141019
Piñatas3Unidad3 PALOS DE BROCHETA   $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647
44121708
Marcadores40Unidad40 MARCADORES PERMANENTES NEGROS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111610
Cartulina30Unidad30 CARTULINAS SURTIDAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111610
Cartulina40Unidad40 CARTULINAS NEGRAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111509
Artículos de papelería3Resma3 RESMA HOJA DE OFICIO   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
31201603
Gomas30Sobre30 SOBRES GOMA EVA 12 UNIDADES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
Total Neto $ 240.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.661
TOTAL OC $ 285.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.