Orden de Compra. Nº
3810-346-SE16
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ADQUISICION MATERIALES OFICINA CENTRO CULTURAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-346-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA CENTRO CULTURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
9612,29
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Barra
3 BARRAS DE STIK FIX
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.898
53141501
Alfileres rectos
2
Caja
2 CAJAS DE ALFILERES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
3
Caja
3 CAJAS DE CLIPS
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.839
44121613
Saca corchetes
3
Unidad
3 SACAS CORCHETES
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 984
44121618
Tijeras
1
Unidad
1 TIJERA GRANDE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
5 LÁPIZ CORRECTOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
12
Unidad
12 PLUMONES VARIOS COLORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
12352310
Siliconas
2
Unidad
2 SILICONAS LIQUIDAS DE 250 GRS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
4 CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.304
$ 4.304
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
10 SCOTCH CHICOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14111509
Artículos de papelería
6
Resma
6 RESMAS CARTA
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.024
$ 15.024
14111509
Artículos de papelería
4
Resma
4 RESMAS OFICIO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.092
$ 11.092
Total Neto
$ 50.591
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.612
TOTAL OC
$ 60.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.