Orden de Compra. Nº3810-346-SE17 "ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD CERTIFICACION ENER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-346-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD CERTIFICACION ENER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 14318,02
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad01 TORTA PARA 60 PERSONAS  $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad01 TORTA PARA 40 PERSONAS  $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad03 JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LTS.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52121602
Servilletas10Unidad10 PAQUETES DE SERVILLETAS  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
50201713
Bolsitas de te1Unidad01 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202311
Bebidas2Unidad02 BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
50201706
Café2Tarro02 TARROS DE CAFE  $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.428 $ 7.428
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo03 KILOS DE AZUCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
Total Neto $ 75.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.318
TOTAL OC $ 89.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.