Orden de Compra. Nº3810-348-SE22 "ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PARA REALIZAR TR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-348-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PARA REALIZAR TR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 427500
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102903
Pilares de metal20UnidadPILAR 15X15 8 MM 3 M  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31161608
Tirafondos2000UnidadTIRAFONDO 3/8 X 4  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO 5"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA CERDA NATURAL ESTÁNDAR 2 1/2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA CERDA NATURAL ESTANDAR 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA CERDA NATURAL ESTÁNDAR 4"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
11121611
Tablero de partículas10PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 244X122X15MM  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
11162111
Malla10RolloMALLA ACMA C-92 15X15 2.5 X 5 M  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
11162111
Malla5RolloMALLA ROLLO 5014 X 1.8 MT VISCOCHO  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE AGUA TINETA  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 2.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.500
TOTAL OC $ 2.677.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.